課程背景
強大的金稅三期背景下,稅務機關利用大數據識別企業的稅務風險能力之強、速度之快超乎你想象,若再用那些掩耳盜鈴的偷漏稅手法,分分鐘就會讓你原形畢露。一直以來,不少企業一方面挖空心思想著怎么逃稅,而老板們卻不知道不該繳稅的業務企業同時又在繳納著“冤枉稅”,這種現象絕非個案。企業如何順應這個時代,既做到納稅信用等級高,又能應對當下多樣化的經營模式和極其復雜的商業環境,從廣度和深度考量降低納稅成本,為企業減負。
本次課程宗旨,一方面拓展企業家的經營納稅籌劃思路,另一方面增強企業家的經營稅務風險防范意識,從而實現企業安全、高效發展。
課程主要內容
模塊一 企業經營納稅籌劃謀略之道
本模塊課程將引入大量的經典案例,以企業經營中核心業務為主線,講解如何巧妙運用各種納稅籌劃手段創造稅收利益。
稅務籌劃新思路與籌劃手段
具體內容:
理念先行——謀定而后動,任勢而擇業
內容為王——合理避稅、合法節稅、稅負轉嫁
平臺至上——七大平臺運用(價格平臺:轉讓定價的運用;優惠平臺:稅收優惠的運用;漏洞平臺:政策遺漏的運用;空白平臺:政策未規定的運用;彈性平臺:幅度的運用;規避平臺:臨界點的運用;技術平臺:減、免、退、抵免的運用)
企業經營中核心業務的納稅籌劃與案例分享
具體內容:
企業投資業務的納稅籌劃
企業融資業務的納稅籌劃
企業經營業務的納稅籌劃
模塊二 企業經營稅務風險破解之術
本模塊課程將以稅務稽查和稅企爭議案例貫穿于“矛、盾、爭”三條主線,加深學員對政策的理解,樹立防風險、解爭議、降損失之理念。
稅務稽查之矛——稅收征管“黑科技”+硬措施
具體內容:
了解金稅三期的強大“透視”功能
稅收征管采取哪些硬措施
稅務稽查之盾——企業如何構建稅務風險防護網
具體內容:
哪些稅收“紅線”不得觸碰
國、地稅合并稅務稽查違法成本上升
最新稅務稽查形勢和稽查趨勢分析
企業“被稽查”的前兆
企業稽查應對之法則
稅務稽查之爭——如何避免、如何應對、如何降損
具體內容:
涉稅爭議的產生與解決機制
避免涉稅爭議的有效方法
如何巧妙化解涉稅爭議